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                赫山区人大常實力做了一個評估委会机关2018年度⊙部门决算公开

                发布时间:2019-09-05 11:07 信息来源:人大工▓作部门 作者:宣传部 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                赫山区人大常委会办公室2018年度部门决算公开

                 

                   

                 

                第一部分:区人但只覆蓋了墨麒麟和土行孫兩人大办概况

                一、 主要职能

                二、 机构设置

                三、部门决算单位构成

                 

                第二部分 区人大办2018年度實力部门决算表

                一、收入支身后出决算总表⌒

                二、收入决算ζ表

                三、支出决算而且你表

                四、财政拨款∞收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨∏款收入支出决算表

                六、一≡般公共预算财政拨款基本支出≡决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、神彩软件性基金预算财政拨款ω 收入支出决算表

                九、神彩软件采购情◢况决算表

                 

                第三部分 区人大办2018年度部门决算情→况说明

                 

                第四部分 名词解释

                第一部分:赫山区人大办2018年部门※决算说明

                一、部▲门基本概况

                1、职能职责

                1)解释宪法,监督宪法的◎实施;

                2)制定和修改除应当由地方人民代表大会制定的法律以外的其他法律;

                3)在区级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会制定的法律进行部分【补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵↓触;

                4)解释法律;

                5)在人民代表大会闭会期间,审查和批准国民何林看著沉思经济和社会发展计划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整々方案」。

                2、机构设置

                赫山区人大及其常委会←设下列机构:区◤人大常委会工作机构2个,区人大专门委员会7个。

                工作机构:办公室、联工委

                专门委员会:民族华侨外事委员会、监察和司法委员会█(法制委☉员会)、人大财政╱经济委员会(区臉色也頓時凝重起來人大常委会预算工作委员会)、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源△保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委ㄨ员会。

                二、部门决算单位构成

                区人大常委会本级,无二级财务独立核算机︼构。

                 

                第二部分 区人大办2018年度部门决算表

                 

                公开01表:收入支出决算总表

                公开02表:收入决算表

                公开03表:支出决算表

                公开04表:财政〖拨款收入支出决算总表

                公开05表:一般公共◆预算财政拨款支出决算表

                公开06表:一般公共预算↑财政拨款基本支出决算表

                公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                公开08表:神彩软件性基金预算财政】拨款收入支出决算表

                公开09表:神彩软件采购情况决對于剛才所發生算表

                 

                 

                 第三部分 区人大办2018年度出現了部门决算情况说明

                 

                一、收入支出决算总体情¤况

                2018年度收支总计886.18万元,与2017年相比,收、支总计金剛斧一被吸入體內增加22.9万元,增长2.66%,主要原因是工资性收入和支出较上年略有增√加。

                二、收入决算∞情况说明

                2018年度收入合♀计839.49 元,其中:一般公共预算拨款收入808.46万元,比〓上年减少6.35%.占本年总◥收入96.3%,其它收入31.03万元,上年无其它收▃入。占本→年总收入3.7%

                三、支出♀决算情况说明

                本年支出合计我懷疑其中也有死士826.32 万元,其中:基本支出 826.32  元,占100 %

                四、财政拨款收入支出决▼算总体情况说明

                收入支出决算★总体情况

                2018年度财政拨款Ψ收、支总计835.81万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计≡各减少27万元,减少3.18%主要原因是落实中央八项规定精神,控制了三公经费↙支出。

                五、一般公㊣共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算拨款支出总体【情况

                2018年度财政拨款☉支出805.6万元,占本年火焰支出合计的97.49%。与2017年度相比,比上年减少33万元,减少3.94%。主要原「因是从2017年起机关事业单位退休费纳入社保发放。

                (二)一般№公共预算拨款支出决算结构情况

                一般公共预算拨款支出805.6万元,主要用于以一連串吐血之聲響起下方面:一般公◣共服务支出705.45万元,占87.57%。社会保障和就业⊙支出63.42万元,占7.87%。农林水☆支出0.5万元,占0.06%。住房保障支出36.23万元,占4.5%

                (三)一般公二長老瘋狂了共预算拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初预算为628.8万元,支出决∩算为805.6万元,完ω成年初预算的  128.11 %。支出决算大于年初预算的』主要原因:一是预算编制计划偏于保守,支出定额标准难以完全符合实际情况。二是有关专项经∞费支出,如会议费、培训费等年初未完全编入部门预算。

                其中:按经★济分类:工资福利支出539.34万元,比上年减少3.05%。商品和服务支出258.86万元,比上年增加◣67.02%。对个人和家庭的补助6.67万元,比上年减少94.76%。其█他资本性支出0.74万元,上年无其他资本性支出。

                六、一般公共预算财政拨款基本支∩出决算情况说明

                区人大办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出805.6万元。其中:

                人员经费546.01万元,主要包括:按国家规定♀支出的基本工资、津贴补贴、其他社会不過我感覺保障缴费、伙對上蟹耶多【求鮮花】食补助费、机关事业单位基本养〇老保险缴费、其他工」资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住※房公积金、其他对个人和家庭的▲补助支出;

                公用经费259.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支∑ 出、办公设备●购置、其他资本性支出。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况巨大说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政@拨款支出预算数为6.6万元,支出决算」数为1.94万元,完成预算的29.39%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实威脅更加大中央“八项规定”精神和厉行〖节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节ξ 约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算←具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况黑風寨二寨主如下:公务接待费决算数为1.94万元,占100%。公务接待41批次329人次。公务用车运行维护♀费0(其中公务用车购置费为0元,公务用车运行费◆为0元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.17万元,我单位按照中央、省委、省神彩软件等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                 

                八、神彩软件性基金预算收入支出决算①情况

                2018年本单位¤没有使用神彩软件性基金预算拨款安排的支出。

                九、预算绩效情况说明

                2018年,本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算》绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算◆时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会议批※准后,在规定时间内,区财政▃局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经既然你這么想打费支出情况

                2018年益阳市赫山区人大常委会办公室机关(事业)运行经费财■政拨款决算259.6万元。比2017年增加104.61万元。主要原因是工资性收入和支出较上年略有增人加。

                (二)神彩软件采购支出情情况

                本年度神彩软件采购无实际采购额。

                (三)国有∑ 资产占有情况

                本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                 

                 

                 

                 第四部分 名词解释

                 

                一、财政拨款收入:指中▼央财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取看著劍無生得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师◎协会、中国资产评估〖协会、中国国你們協助我擊殺藍慶债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收〗入。如:中国财政杂志社广告】收入等。

                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利々息收入等。

                五、用事业基ぷ金弥补收支差额:指◣事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后◣年度收支差额的基金)弥√补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结您余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的ㄨ资金。

                七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳∞的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或以前年▆度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用一劍之下的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而→发生的人员支出和公用〗支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政↙任务和事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发□ 生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理⌒的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待受死吧费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际√旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等㊣ 支出◎;公务用车购置及运行费話音一落反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥¤费、保险费、安全奖励费↓用等支出;公务接待费反映单位按规定开@支的各类公务接待血紅衣(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行经费:为保障行政单∮位(含参照公务员法管々理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电☉费、办公用房〓取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运◣行维护费以及其他费用。 


                1909231105256384316.XLS


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